发布时间: 2024-01-31
审计经理
岗位职责:
1、负责组织制定、修改和更新公司审计规范和管理制度,对集团或下属公司的内部控制制度健全性,合理性、有效性进行审计监督、评价;
2、负责制定集团年度审计计划、根据年度审计计划,拟定经济责任审计、年度经营业绩考核审计、考核专项审计方案,并报公司审批进行方案实施执行;
3、独立建立、优化公司内控体系,独立带领团队组织和执行公司内部审计工作;
4、对集团及下属公司的财务收支及各项经济活动,以及财务核算和财务报表的真实性和准确性进行审计。
5.对审计发现的各类问题,整理工作底稿,形成审计报告并上报公司,负责对检查发现问题进行预警、设计可行的落地整改方案并组织追责推动检查发现问题的有效落地执行
6、负责监控公司内控体系循环,及时发现内控缺陷并完善整改;
4、参与指导、培养集团及下属公司内部合规审计员开展自查及互查;
5、参与并跟踪外部监管动态,并据此完善公司内部操作流程;
7、完成领导交办的临时性专项审计工作。
岗位要求:
1、审计、会计相关专业,本科及以上学历;
2、五年以上审计工作经验,其中两年以上财务工作经验,熟悉内部审计工作流程;
3、具有中级会计师职称或者审计相关职称优先考虑;
4、具有公司内部审计工作经验或会计师事务所审计工作经验者优先。
5、熟练运用EXCEL、WORD等office办公软件,熟练操作各种财务软件。
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